Татаринцева Галина Ивановна

103

Вопрос

Добрый день! Организация А является единственным инвестором по строительству офисного центра -средства направляются Застройщику (Б) по Инвестиционному договору.Сумма инвестиций составляет 80 млн. руб,, освоено Застройщиком за счет еще и собственных средств 100 млн. руб. Организация А решает уступить права по Инвестиц. дог. орг .В за 81 млн. руб. с переводом долга в сумме 20 млн. руб. С какой суммы орг.Б нужно исчислить НДС-с 1 млн. руб. или 81? Как я понимаю, 20 млн . руб. долга в налоговую базу по НДС не попадают.Есть противоречащие друг другу Постановление Президиума ВАС №13640/09 от 25.02.2010г. и письмо ФНС т 08.02.2011 г №КЕ-4-3/1907.С уважением Галина.

Ответ

По данной теме у нас нет какой-то иной информации, кроме той, что вы привели в своем вопросе. Поэтому, мы оперируем теми же статьями НК РФ (п.2. ст. 153 и п. 3 ст. 155), Постановлениями и письмами. По нашему мнению, Постановление ВАС более экономически содержательно и обстоятельно при ответе на вопрос. Налоговая предпочитает оперировать прямым текстом статей, трактуя их в свою пользу. Выбор за вами. Думаю, что если дойдет до арбитража, то позиция налоговой поддержана не будет.

Школа Главбуха

Школа

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас


Опрос

Компания, в которой вы работаете бухгалтером:

  • застройщик 38.6%
  • подрядчик (генподрядчик, субподрядчик) 47.37%
  • технический заказчик 8.77%
  • риэлтор 1.75%
  • другое 3.51%
Другие опросы

Рассылка



© ООО «Актион группа Главбух», 2008 - 2016
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-62696 от 10.08.2015